主講老師: | 郝卯花 | |
課時(shí)安排: | 1-2天,6小時(shí)/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 深度解析新政,輕松應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-10-30 12:07 |
【課程背景】
當(dāng)前,中國(guó)稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革,來(lái)自官方的各類(lèi)新政密集出臺(tái),在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下,企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享,稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大,當(dāng)前需要企業(yè)財(cái)務(wù)人員不斷提升專(zhuān)業(yè)水平,及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向,突破固有思維,從容面對(duì)應(yīng)變挑戰(zhàn),更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化,降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
在工作中,您是否有過(guò)以下思考:
? 金稅四期是什么?大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境?
? 增值稅的視同銷(xiāo)售在實(shí)務(wù)中存在怎樣的稅企爭(zhēng)議?
? 怎么理解增值稅的價(jià)外費(fèi)用、兼營(yíng)與混合銷(xiāo)售?
? 不開(kāi)票收入的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與處理技巧,僅如實(shí)申報(bào)就可以了嗎?
? 勾選平臺(tái)有來(lái)路不明的發(fā)票怎么辦?
? 如何進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅的籌劃?
? 三流一致的判斷,有怎樣的稅務(wù)處理技巧?
? 如何防范走逃失聯(lián)發(fā)票?
本課程通過(guò)深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國(guó)增值稅的政策規(guī)定,從銷(xiāo)售產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,到采購(gòu)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額 ,以日常業(yè)務(wù)案例為背景,結(jié)合財(cái)務(wù)人員常見(jiàn)的誤區(qū)與盲區(qū),生動(dòng)全面地引導(dǎo)學(xué)員快速融入到企業(yè)具體涉稅業(yè)務(wù)的管控角色中,積極主動(dòng)規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn),合理合法進(jìn)行稅務(wù)籌劃,有效提升企業(yè)價(jià)值,成為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的財(cái)稅管理人才。
【課程收益】
? 了解企業(yè)當(dāng)前所處的稅收環(huán)境,充分認(rèn)識(shí)稅收政策的新變化與發(fā)展趨勢(shì)
? 把握國(guó)家最新增值稅的稅收政策,進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化的管理與應(yīng)對(duì),降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
? 掌握特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景下增值稅的銷(xiāo)售額與適用稅率如何確定,納稅義務(wù)時(shí)間的具體運(yùn)用
? 掌握進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣與不得抵扣在不同用途下的具體規(guī)定,以合法的方式進(jìn)行抵扣
? 掌握增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算與復(fù)核方法,準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)
? 掌握實(shí)務(wù)中存在的熱點(diǎn)問(wèn)題以及應(yīng)對(duì)稅企爭(zhēng)議的方法與技巧
(12小時(shí)的課程,共分7個(gè)知識(shí)板塊,60多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的財(cái)稅處理與案例,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)討論、另贈(zèng)送1套最新稅收法規(guī)文檔、1套最新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》文檔)
【課程特色】以企業(yè)日常涉稅案例為背景,結(jié)合最新稅收法規(guī)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,課程落地;專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯條理清晰;深入淺出,通俗易懂;干貨多,實(shí)務(wù)性強(qiáng),能學(xué)以致用。
【課程對(duì)象】
? 企業(yè)出納人員、會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等財(cái)務(wù)管理人員;
? 企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等人員
? 企業(yè)的業(yè)務(wù)基層人員、中高層管理與決策崗位
【課程時(shí)間】6-12 小時(shí)
【課程大綱】
一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下,企業(yè)面臨怎樣的稅收環(huán)境?
1、涉稅風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式
2、當(dāng)前稅收環(huán)境簡(jiǎn)介
金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新出臺(tái)的稅收政策法規(guī)
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例、現(xiàn)場(chǎng)討論
二、什么是增值稅?
1、增值稅的征稅范圍、分類(lèi)、稅率與征收率、應(yīng)納稅額的計(jì)算
2、不征稅和免稅的規(guī)定
3、增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場(chǎng)討論+提問(wèn)
三、稅法對(duì)增值稅的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是如何規(guī)定的?
1、正常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
? 增值稅銷(xiāo)售額與價(jià)外費(fèi)用
? 兼營(yíng)與混合銷(xiāo)售的涉稅判斷
? 預(yù)收儲(chǔ)值款的處理
? 取得未開(kāi)票收入的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)如何進(jìn)行賬務(wù)處理及納稅申報(bào)技巧
? 其他超范圍經(jīng)營(yíng)取得的收入
2、視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
? 稅法的具體規(guī)定、實(shí)務(wù)中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)爭(zhēng)議與應(yīng)對(duì)
3、特殊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
? 商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣、銷(xiāo)售折讓/銷(xiāo)售退回、以舊換新業(yè)務(wù)等
4、實(shí)務(wù)熱點(diǎn)問(wèn)題剖析
? 集團(tuán)內(nèi)資金拆借、利息收入、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)、各種違約金和補(bǔ)償款等
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:稅收法規(guī)+案例+票據(jù)模板、現(xiàn)場(chǎng)討論+提問(wèn)+練習(xí)、圖表+工具
5、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅案分享
呈現(xiàn)方式:案例1個(gè)
四、如何準(zhǔn)確把握增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的相關(guān)規(guī)定?
1、允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
? 取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的種類(lèi)、認(rèn)證與抵扣的規(guī)定與誤區(qū)
? 可以抵扣的普通發(fā)票
? 初次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備或支付稅控服務(wù)年費(fèi)的規(guī)定及賬務(wù)處理
2、不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
? 不得抵扣情形及處理技巧
? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票逾期未抵扣的處理規(guī)定
? 非正常損失的規(guī)定
3、進(jìn)項(xiàng)稅額在實(shí)務(wù)中的熱點(diǎn)問(wèn)題剖析
? 三流一致的判斷及稅務(wù)處理技巧、走逃失聯(lián)發(fā)票的判斷與應(yīng)對(duì)、滯留票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減、增值稅期末留抵退稅、一般納稅人取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否都要認(rèn)證等
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:稅收法規(guī)+案例+票據(jù)模板、現(xiàn)場(chǎng)討論+提問(wèn)+練習(xí)、圖表+工具
4、稅案分享
? 進(jìn)項(xiàng)稅額的籌劃案例
? 取得虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅案
呈現(xiàn)方式:案例2個(gè)
五、增值稅發(fā)票的開(kāi)具與取得有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
1、開(kāi)具發(fā)票的相關(guān)規(guī)定與涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 基本規(guī)定:增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票、二手車(chē)發(fā)票、匯總開(kāi)具發(fā)票、編碼選擇技巧、發(fā)票專(zhuān)用章的正確使用
? 發(fā)票開(kāi)具常見(jiàn)錯(cuò)誤與誤區(qū)
? 特殊業(yè)務(wù)下的發(fā)票開(kāi)具:代開(kāi)發(fā)票、成品油、差額征稅、折扣發(fā)票、不征稅與免稅發(fā)票、電子發(fā)票、預(yù)付卡發(fā)票、收購(gòu)發(fā)票等
2、取得發(fā)票的涉稅風(fēng)險(xiǎn)——不合規(guī)發(fā)票的種類(lèi)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
3、發(fā)票稽查風(fēng)險(xiǎn)提示
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:稅收法規(guī)+案例+票據(jù)模板、現(xiàn)場(chǎng)討論+提問(wèn)+練習(xí)+工具
六、應(yīng)納稅額的計(jì)算有什么注意事項(xiàng)與復(fù)核技巧?
? 進(jìn)項(xiàng)稅額
? 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
? 復(fù)核納稅申報(bào)表的注意事項(xiàng)與技巧
呈現(xiàn)方式:工具
七、增值稅常用的稅收優(yōu)惠
呈現(xiàn)方式:案例+稅收法規(guī)
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